中国·青冈  政府门户网站欢迎您
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
您当前的位置: 首页 > 政府各部门
政府各部门
青冈县交通运输局2016年部门决算 和“三公经费”增减变化情况说明
发布日期:2017-10-16        来源:中国·青冈        作者:中国·青冈

第一部分 基本情况

一、主要职责

-)贯彻执行国家公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规;负责制定全县公路、水路交通行业的发展规划、中长期计划并组织实施;指导全县公路、水路行业有关体质改革工作。

(二)承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。

(三)指导城乡客运及有关设施规划和管理工作;指导出租车行业管理工作;负责汽车出入境运输工作、河流运输及航道有关管理工作。

(四)承担公路、水路建设市场监管责任,承担公路、水路有关工程建设质量、安全生产监督管理工作;负责港口规划和岸线使用管理工作。

(五)组织实施公路、水路工程建设;指导公路、水路运输基础设施建设、管理和维护;承担有关交通重要设施的管理和维护;组织实施战备公路、水路建设和维护工作;承担国防动员有关工作。

(六)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理工作,按规定组织协调重点物资和紧急客运运输;负责我县公路路网运行监测和协调工作。

(七)指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作,负责公路、水路对外合作与外事工作。

(八)负责道路运输和水路运输行政管理和公路行政管理、航道行政管理工作。

(九)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

人秘股、财务审计股、建设管理股、安全稽查股、

三、人员构成

2016年年末,我单位实有财政供养人员25人,其中在职11 人,离休1人,退休13人。

 

第二部分 2016年部门决算公开表

1.收支决算批复表

2.收入决算批复表

3.支出决算批复表

4.财政拨款收入支出决算批复表

5.一般预算财政拨款收入支出决算批复表

6.一般预算财政拨款基本支出决算批复表

7.一般预算财政拨款支出决算明细表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

9.政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

10.一般预算财政拨款“三公”经费支出决算表

11.政府采购情况

12.资产情况表

第三部分  2016年部门决算情况说明

一、部门决算收支总表说明

我单位2016年收入总决算11554.62万元,上年结转4.03万元,支出总决算11152.87万元,收支结余405.78万元。其中:基本支出11.7万元,项目支出394.08万元。

二、一般公共财政预算拨款支出决算表说明

我单位2016年公共预算支出11152.87万元,其中:基本支出175.95万元,占 15.77 %;项目支出10976.92万元,占 84.23 %

三、政府性基金收入支出情况说明

我单位2016年度没有政府性基金收支业务,政府性基金支出为0万元

四、部门收支增减变化情况说明

我单位2016年收入总决算11554.62万元,较上年相比减少2678.49万元,减少原因:2015年总收入含交通下属单位运管站、公路管理站;2016年支出总决算11152.87,较上年相比较少2386.93万元,减少原因:2015年总支出含交通下属单位运管站、公路管理站;

五、“三公”经费支出及增减变化情况说明

我单位2016年“三公”经费支出0.76万元,其中:因公出国支出为0万元,因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人;公务用车购置费0万元,公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆人,公务用车运行修护费0.45万元;公务接待费0.31万元,国内公务接待批次10个,国内公务接待人数65人。“三公”经费支出与上年相比持平。

六、机关运行经费情况说明

    2016年我单位运行经费15.11万元,其中:办公费3.89万元,印刷费0万元,水费0.73万元,电费0.60元,邮电费 0.29万元,取暖费8.31万元,物业管理费0万元,差旅费0.53万元,维修(护)费0万元,公务接待费0.31万元,会议费0万元,培训费0万元,劳动务费0万元,工会经费0万元,福利费0万元,公务用车运行维护费0.45万元,咨询费0万元,其他交通用0万元;其他资本性支出0万元,主要支出项目为房屋建筑物购建0万元,办公设备购置0万元,公务接待费0万元,专用设备购置0万元,基础设施建设0万元,其他资本性支出0万元

七、国有资产占有使用情况说明

2016年年末,我单位资产总额1694.48万元,其中,流动资产1649.79万元,固定资产44.69万元,主要包括房屋建筑物0万元,车辆2台,价值28.26万元,其他固定资产16.3万元。本年度与上年度无变化,持平。

八、政府采购情况说明

    2016年,我单位政府采购实际发生额为43.39万元,其中货物类采购金额43.39万元,工程类采购金额0万元,服务类采购金额0万元,没有支持中小企业等政府采购政策情况。

九、预算绩效情况说明

交通运输局2016年末预算绩效目标。

1、     完成窄路基路面公路改造69.447公里

2、     完成撤并建制村通硬化路78.3公里

3、     完成农村公路路网改善工程23.95公里,桥9个,4个桥涵维修。

4、     完成青祯二级公路49.05公里

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、财政专户资金:指县级财政当年拨付的财政专户资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、政府基金收入:指县级财政当年拨付的政府基金。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、因公出国(境)经费。单位用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

九、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

十、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面的支出。 

Qgzf index052

"中国·青冈"手机版

返回首页  |  关于我们  |  网站声明  |  联系我们

技术支持:黑龙江新媒体集团有限公司     黑ICP备13000956号-1

本站建议使用IE8以上浏览器 分辨率1440*900